Boekjaar afsluiten

  • 2 minutes to read

Bij het afsluiten van het boekjaar worden:

  • De 6 en 7 rekeningen op 0 gezet (U31/12);
  • De balansrekeningen op 0 gezet (U31/12);
  • De balansrekeningen opnieuw geopend (01/01).

Zolang een boekjaar niet is afgesloten, bevat het bedrag Mutatie op het rekeningschema alle bewegingen van het voorgaande en huidige boekjaar. Om enkel de bewegingen van het huidig boekjaar te zien, gebruik de datumfilter Totalen beperken tot (01/01..31/12). Na het afsluiten bevat het saldo op het rekeningschema enkel nog de bewegingen van het huidig boekjaar.

Vooraleer het boekjaar af te sluiten, moet de balans op 31/12 definitief zijn.

Bij de afsluiting wordt gebruik gemaakt van een ultimodatum (U31/12). Dit is datum dat zich bevindt tussen de einddatum van het boekjaar en de begindatum van het nieuwe boekjaar. Door het gebruik van deze ultimodatum is er een duidelijk onderscheid tussen de gewone transacties en de afsluitoperaties.

Het afsluiten bestaat uit vier stappen:

  • Sluiten van de boekhoudperiodes;
  • Winst-/verliesverwerking (manueel in BoCount Dynamics);
  • Boekjaar afsluiten;
  • Boeken.

Zie ook

Sluiten van de boekhoudperiodes
Winst-/verliesverwerking
Boekjaar afsluiten
Boeken