Boekjaar afsluiten
Deze stap doet de eindejaarsverwerking voor een afgesloten periode. Alle rekeningen worden overlopen en per rekening wordt een diverse operatie aangemaakt met het af te boeken saldo voor die periode zodat het saldo op nul komt. Ga hiervoor via het Rolcentrum > Tab Varia > Groep Boekjaar > Boekjaar afsluiten.
Op het tabblad Opties zijn volgende parameters beschikbaar:
Parameter | Omschrijving |
---|---|
Einddatum boekjaar | Dit is de einddatum van het boekjaar dat wordt afgesloten. |
Fin. Dagboeksjabloon, Fin. dagboekbatch | Het resultaat van dit rapport zijn dagboekregels die zullen worden voorgesteld, maar die nog geboekt moeten worden. Deze velden bepalen in welk dagboek en welke batch die regels zullen worden voorgesteld. |
Documentnr. Afsluiting | Dit is het documentnummer dat op de dagboekregels zal worden gebruikt bij het op nul zetten van het saldo van de grootboekrekeningen. |
Omschrijving afsluiting | Dit is de omschrijving die op de dagboekregels zal worden gebruikt bij het op nul zetten van het saldo van de grootboekrekeningen. |
Heropenen | Indien aangevinkt, zullen de balansrekeningen worden heropend. Dit kan bijvoorbeeld worden afgevinkt indien het om een bedrijf gaat waarbij er jaarlijks een balans wordt geïmporteerd op het eind van het boekjaar. |
Documentnummer heropening | Dit is het documentnummer dat op de dagboekregels zal worden gebruikt bij het eventueel heropenen van de balansrekeningen. |
Omschrijving heropening | Dit is de omschrijving die op de dagboekregels zal worden gebruikt bij het eventueel heropenen van de balansrekeningen. |
Zie ook
Sluiten van de boekhoudperiodes
Winst-/verliesverwerking
Boeken